您的当前位置:首页 > 政务公开 > 延边州工业和信息化局2017年部门预算
延边州工业和信息化局2017年部门预算
发布时间:2017-01-25  浏览次数:1597 来源:延边州工业和信息化局

目 录

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一般公共预算

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

(五)部门收支预算总表

(六)部门收入总表

(七)部门支出总表

(八)政府性基金预算支出情况

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门

 

    一、主要职责

(一)提出全州新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进军民结合、寓军于民的国防工业科研生产体系建设。

(二)制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法规草案和规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析全州工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家和省对口部门用于全州工业和信息化财政性建设资金安排的建议;按国家、省和州政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目。

(五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关国家、省和州有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、省和州重点工程建设,协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备的国产化,指导引进重大技术装备的消化吸收创新。

(七)组织协调全州铁路、公路、航空、水路等运输和外贸货运,综合管理全州联合运输工作;协调处理全州运输中的重大问题,管理铁路道口工作。

(八)拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和发展规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导行业加强安全生产管理。

(十)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题。

(十一)统筹推进全州信息化工作,组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题,促进信息化与工业化融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享。

(十二)统一配置和管理全州无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十三)承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全州信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件。

(十四)贯彻落实国家有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规,拟订州内相关配套政策并组织实施;承担全州履行《禁止化学武器公约》的协调工作;负责全州民用爆炸物品生产管理。

(十五)拟订汽车、石油化工、食品、装备、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织等行业的行业政策、行业规划,实施行业管理。

(十六)贯彻执行国家、省和州有关国有企业改革的方针、政策,指导国有企业改革、改组、兼并、破产等工作。

(十七)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,州工业和信息化局设17个内设机构,分别为办公室(老干部处)、人事教育处(党委办公室)、综合与法规处(行政审批办公室)、运行监测协调办公室(融资服务处)、交通与资源节约利用处(电力运行协调处)、企业改革处、规划与投资处(原材料工业处)、科技与质量处、中小企业发展处、创业服务处、企业处(上市处)、安全生产监督管理处(民爆管理处、军工协调处)、软件和信息服务业处、信息化推进处(电子信息处)、无线电业务处(延边州无线电管理委员会办公室)、行业发展处(禁化武工作办公室)、工业招商办公室。

下设3家预算单位,分别为延边朝鲜族自治州工业和信息化局(本级)、延边朝鲜族自治州工业和信息化局(事业)、延边无线电监测站。

 

 

 

 

 

第二部分 2017年部门预算表(见附件)

 

第三部分 情况说明

 

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。2017年收支总预算1761.3万元,比2016年预算增加24.8万元,主要原因是工资调整等原因导致人员经费增加。

二、2017年收入预算情况

2017年收入预算1761.3万元,其中:本年收入1761.3万元,占100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入1761.3万元,占100%。

三、2017年支出预算情况

2017年支出预算1761.3万元,其中:基本支出1748.3万元,占99%;项目支出13万元,占1%。基本支出中,人员经费1638.14万元,占94%;公用经费110.16万元,占6%。

四、2017年财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收支总预算1761.3万元,其中:一般公共预算拨款1761.3万元。支出包括:社会保障和就业支出700.56万元、医疗卫生与计划生育支出75.54万元、资源勘探信息等支出917.91万元、住房保障支出67.29万元。

五、2017年一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算当年拨款1761.3万元,其中:基本支出1748.3万元,占99%;项目支出13万元,占1%。基本支出中,人员经费1638.14万元,占94%;公用经费110.16万元,占6%。

社会保障和就业支出700.56万元,占40%,主要用于我单位离退休干部的离休费、退休费、部分人员经费等支出。医疗卫生与计划生育支出75.54万元,占4%,主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。资源勘探信息等支出917.91万元,占52%,主要用于本单位人员经费、公用经费。住房保障支出67.29万元,占4%,主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2017年一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出1748.3万元,其中:

人员经费1638.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费110.16万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、离休人员经费、其他商品和服务支出。

七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017年“三公”经费预算数为39万元,比2016年预算数减少8万元。其中:

1.因公出国(境)费为0,与2016年预算数相等。

2.公务接待费9万元,比2016年预算数减少1万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求,规范公务接待活动,公务接待费降低。

3.公务用车购置及运行费30万元,比2016年预算数减少7万元。其中,公务用车运行维护费30万元,比2016年预算数减少7万元,主要原因是我单位严格贯彻中央厉行节约、反对浪费条例,加强公务用车管理,公务用车运行费减少。

八、2017年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2017年我单位的机关运行经费财政拨款预算110.16万元,比2016年预算减少6.53万元,主要原因是我单位今年的在职人员少于去年,为此,财政安排的机关运行经费相应减少。

(二)政府采购情况

 2017年本单位无政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年10月31日,我单位共有车辆5辆。本单位2017年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况说明

我单位2017年无纳入财政绩效评价范围的项目。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“ 其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

十一、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算表.xls


 

版权所有 延边朝鲜族自治州工业和信息化局 地址:吉林省延边州延吉市

吉ICP备13004524号-4

E-mail:ybzxfwzx@163.com 邮编:133000

技术支持:延边创业软件开发股份有限公司

您是本网站的第 360187 位访客